Termin: 4–15 maja 2026 r.
Audytor: Zespół Audytu Wewnętrznego
Zakres
Sprawdzono zarządzanie uprawnieniami, kopie zapasowe, rejestrowanie incydentów i ciągłość działania. Zalecono kwartalny przegląd kont nieaktywnych oraz dodatkowe testy odtwarzania danych.
Zalecenia przyjęto do realizacji do 30 listopada 2026 r. Dokument jest fikcyjny.
| Data utworzenia wpisu | Brak danych |
|---|---|
| Data ostatniej zmiany | Brak danych |
| Opublikował | Administrator BIP |
| Data | Czynność | Zaktualizował | Podgląd |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 23:00 | Utworzenie dokumentu | Administrator BIP | — |
| 09.08.2026 23:00 | Opublikowana wersja | Administrator BIP | Podejrzyj wersję |